Проверка налоговой декларации по прибыли помогает избежать ошибок и штрафов при сдаче отчетности. Рассмотрим основные этапы проверки перед подачей в налоговые органы.
Содержание
Основные разделы декларации по прибыли
| Раздел | Что содержит |
| Титульный лист | Общие сведения о налогоплательщике |
| Приложение 1 | Доходы от реализации |
| Приложение 2 | Расходы, уменьшающие доходы |
| Лист 02 | Расчет налога |
Пошаговая проверка декларации
- Проверьте правильность заполнения титульного листа
- Сверьте суммы доходов с бухгалтерскими регистрами
- Убедитесь в обоснованности расходов
- Проверьте расчет налоговой базы
- Подтвердите правильность исчисления налога
- Сравните с данными предыдущих периодов
Программы для проверки
- 1С:Предприятие
- Контур.Экстерн
- СБИС
- Официальная программа ФНС
- Такском
Критические ошибки, которые нужно проверить
| Ошибка | Как проверить |
| Арифметические ошибки | Пересчитать итоговые суммы |
| Несоответствие КБК | Сверить с актуальными кодами |
| Некорректные ставки | Проверить применяемые ставки налога |
Проверка через личный кабинет налогоплательщика
- Авторизуйтесь на сайте ФНС
- Загрузите декларацию в формате xml
- Дождитесь результатов автоматической проверки
- Исправьте выявленные ошибки
- Повторно загрузите исправленный файл
Сроки проверки декларации
- Камеральная проверка ФНС - 3 месяца
- Внутренняя проверка компании - 1-5 дней
- Проверка с помощью программ - несколько минут
Что делать после проверки
| Действие | Срок |
| Подписать у руководителя | Перед подачей |
| Сдать в налоговую | До 28 марта следующего года |
| Оплатить налог | До 28 марта следующего года |
Рекомендации по проверке
- Начинайте проверку заранее
- Используйте несколько методов проверки
- Сохраняйте копии проверенных деклараций
- Консультируйтесь с налоговыми экспертами















